政府信息公开


索引号: WL801-20211028-231572 发布机构: 365体育投注:城市小区物业指导服务中心
发文日期: 2021-09-21 主题分类: 部门预决算
关键词:

365体育投注:城市小区物业指导服务中心2020年部门决算公开

来源:365体育投注:城市小区物业指导服务中心 发布时间:2021-09-21 17:20:16 【字体:

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第一部分365体育投注:城市小区物业指导服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 365体育投注:城市小区物业指导服务中心

单位概况

一、 部门职责

365体育投注:城市小区物业指导服务中心为365体育投注:住房和城乡建设局管理的正科级一类事业单位。主要任务是负责为全区人民群众提供物业管理服务、物业企业的日常管理、市民对物业企业的投诉受理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。365体育投注:城市小区物业指导服务中心单位内设机构包括:办公室、消防股、法制股。

(二)决算单位构成。本单位无所属预算单位,纳入2020年部门决算编制范围的为365体育投注:城市小区物业指导服务中心单位本级。

第二部分 部门决算表

(详见附表,表格以excel形式作为附件上传)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计212.52万元。与上年相比,增加67.76万元,增长46.81%,主要是因为疫情防控。

二、收入决算情况说明

本年收入合计212.52万元,其中:财政拨款收入212.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计212.52万元,其中:基本支出212.52万元,占212.52%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计212.52万元,与上年相比,增加67.76万元,增长46.81%,主要是因为疫情防控。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出212.52万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加67.76万元,增长46.81%,主要是因为疫情防控。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出212.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.15万元,占0.07%;社会保障和就业支出(类)支出9.24万元,占4.35%;卫生健康支出(类)支出4.38万元,占2.06%;城乡社区支出(类)支出198.75万元,占93.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为142万元,支出决算数为212.52万元,完成年初预算的149.66%,其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.27万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缴费基数变动。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为4.24万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的103.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴费基数变动。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。

年初预算为101.66万元,支出决算为198.75万元,完成年初预算的195.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出212.52万元,其中:人员经费141.33万元,占基本支出的66.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等等;公用经费71.19万元,占基本支出的33.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,相较于上年无变化。

公务接待费支出预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成预算的100%,相较于上年无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,相较于上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.9万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.09万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是防范疫情发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,无此项经费支出。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出71.19万元,比上年决算数增加10.37万元,增长17.05%。主要原因是:人员防疫支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.94万元,用于召开疫情防控会议,人数15人,内容为疫情防疫调度会议;开支培训费2.08万元,用于开展专技人员继续教育培训,人数10人,内容为人员业务培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.07万元,其中:政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.07万元,占政府采购支出总额的3.07%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件:物业2020决算公开.xls


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